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序号
科目名称
归类明细及注意事项
指:
因工作需要市内外出乘坐公交车、的士、地铁、摩托车、汽车、火车发生的费用。
注意事项:
1、交通费报销的发票必须用当次车票进行报销,否则不予以报销。2、如有急切需要打的,必须先请示主管,的
士票必须有经手人和行政的签字,还要说明原因。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金
额的明细。
指:
员工按公司制度规定可以报销的手机话费、办公室固定话费、外出因公发生的传真费
。
注意事项:
1、
当月报上月话费,实报实销,不能超出规定岗位额度。2、发票后面必须有经手人签字。3、合约用户必须打
印发票报销,预存话费或购充值卡的必须在发票后面签名及手机号码
。
指
:
搬运货物发生的搬运费、车辆费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。
注意事项:
1、报请车费用时必须附上“请车申请书”,并一次性报销当次租车发生的所有费用,严禁一次租车多次报销费用
单据。2、发货物产生的费用必须附上“发货单”,没有“发货单”的则需写明货运事由。
指
:
快递所产生的费用。
注意事项:
1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票,没有“快递单”的则需写明快递事由。
指:
因公而发生的车辆加油、停车、路桥、保管、养路、年检、保险、洗车、修理、汽车用品等费用。
注意事项:
1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字,并注明起止地点、时间和事由。2、养路、年检、保险、修理、
汽车用品等费用一般由行政部管辖并报销,各用车部门和人员不能随意发生上述费用。特殊情况下,必须在发生前经公司行政
部同意,报销时由行政部负责人在“费用报销单”上签字认可,否则,财务部可以拒绝报销。
指:
员工因加班所发生的餐费、公司内部员工聚餐等发生的相关费用。
注意事项:
1、晚上加班、节假日加班发生的费用必须列明就餐人姓名,时间并有主管签字确认。加班餐费标准按公司规定
报,超出部份个人承担。2、因投标需要加班宵夜按10元/人次。3、原则上不鼓励加班,2个小时内不计入加班范畴,如确实需
要,需先填写加班申请单,经主管审批后才属于加班。否则,因加班产生的一切费用不予以报销。
指
:
招待客户发生的餐费。
注意事项
:
1、发票后面必须有经手人、部门负责人签字,如果是发生几次费用的需列明时间、金额/次、客户名称(简明扼
要),贴发票时每次发生的发票要贴在一块。2、餐费发生时间还必须列明早、中、晚餐字样。3、预计费用在200元以上的需向
总经办请示。
指
:
酒水、外购的礼品等。
注意事项
:
1、如果是发生几次费用的需列明时间、金额/次、客户名称(简明扼要),贴发票时每次发生的发票要贴在一块,
发票后面必须有经手人、部门负责人签字,2、有对应项目的外购礼品,需要填写礼品申请单。
指:
出差外地(不包括市郊)发生的住宿费,车、船、机票和出差补助费,标准按公司规定执行。
注意事项:
1、
报销必须附“出差申请表”。2、省内出差的一律乘坐汽车、火车及硬卧,当天尽量赶回。3、出差省外的一律
乘坐汽车、火车及硬卧,特殊情况需乘坐飞机的,必须经总经理批准后方可乘坐,严禁“先斩后奏”,否则,超出部分费用自
理。4、住宿费必须列明住宿时间(天数)及人数。5、差旅费报销必须一次性报完一次出差的所有费用,分批报销财务有权不
予受理。
指:
购买办公用品、日用品、订报刊、印名片、复印机及打印机耗材、纯净水、购工具书等等。
日常费用报销科目归类一览表
1
交通费
2
通讯费
9
差旅费
8
商务费
6
福利费
7
业务招待
费
3
运杂费
5
汽车费
4
快递费